厦门市集美学校委员会

THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS

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2022年福建省厦门市私立集美学校委员会本部部门预算公开表

时间:2022/2/14 16:06:53
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附件1

                                                                                            部门收支预算总体情况表

                                                                                                                                                                       单位:万元

收                入
支                出
项        目预算数项        目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,218.93一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入160.00六、科学技术支出
七、上级补助收入1,002.94七、文化旅游体育与传媒支出4,811.22
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出219.90
九、其他收入1,700.00九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出50.75


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债安排的支出
本  年  收  入  合  计5,081.87本  年  支  出  合  计5,081.87
上  年  结  转  结  余
年  终  结  转  结  余
收  入  总  计5,081.87支  出  总  计5,081.87


.


附件2

                                                                      部门收入预算总体情况表

                                                                                                                                                               单位:万元

单位编码单位名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
211福建省厦门市私立集美学校委员会5,081.875,081.872,218.93



160.001,002.94
1,700.00





211001福建省厦门市私立集美学校委员会2,591.372,591.37731.37



160.00

1,700.00





211002集美图书馆776.96776.96776.96













211003陈嘉庚纪念馆1,713.541,713.54710.60




1,002.94










附件3

                                                                  部门支出预算总体情况表

                                                                                                                              单位:万元

支出功能分类科目合计财政拨款非财政拨款
科目编码科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
207文化旅游体育与传媒支出4811.221948.281843.281052862.94
2,862.94
20701文化和旅游683.79683.79578.79105


2070104图书馆683.79683.79578.8105


20702文物1683.52680.58680.58
1002.94
1,002.94
2070205博物馆1683.52680.58680.58
1002.94
1,002.94
20799其他文化旅游体育与传媒支出2443.91583.91583.91
1860
1,860.00
2079999其他文化旅游体育与传媒支出2443.91583.91583.91
1860
1,860.00
208社会保障和就业支出219.9219.9219.9



20805行政事业单位养老支出219.9219.9219.9



2080502事业单位离退休133.33133.33133.33



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.7773.7773.77



2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.812.812.8



210卫生健康支出50.7550.7550.75



21011行政事业单位医疗50.7550.7550.75



2101102事业单位医疗34.3834.3834.38



2101199其他行政事业单位医疗支出16.3716.3716.37



合计5081.872218.932113.931052862.94
2862.94
注:本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。




附件4

                                                                   财政拨款收支预算总体情况表

                                                                                                                                       单位:万元

收                入
支                出
项        目预算数项        目预算数
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款2,218.93(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出1,948.28


(八)社会保障和就业支出219.90


(九)社会保险基金支出


(十)卫生健康支出50.75


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探工业信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)自然资源海洋气象等支出


(十九)自然资源海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)灾害防治及应急管理支出


(二十四)预备费


(二十五)其他支出


(二十六)转移性支出


(二十七)债务还本支出


(二十八)债务付息支出


(二十九)债务发行费用支出


(三十)抗疫特别国债安排的支出


二、年终结转结余
收  入  总  计2,218.93支  出  总  计2,218.93





附件5

                                                        一般公共预算支出情况表

                                                                                                                                                 单位:万元

支出功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员支出公用支出
207文化旅游体育与传媒支出1948.281,843.281,198.85644.43105.00
20701文化和旅游683.79578.79387.33191.46105.00
2070104图书馆683.79578.79387.33191.46105.00
20702文物680.58680.58288.18392.40
2070205博物馆680.58680.58288.18392.40
20799其他文化旅游体育与传媒支出583.91583.91523.3460.57
2079999其他文化旅游体育与传媒支出583.91583.91523.3460.57
208社会保障和就业支出219.9219.90219.90

20805行政事业单位养老支出219.9219.90219.90

2080502事业单位离退休133.33133.33133.33

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.7773.7773.77

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.812.8012.80

210卫生健康支出50.7550.7550.75

21011行政事业单位医疗50.7550.7550.75

2101102事业单位医疗34.3834.3834.38

2101199其他行政事业单位医疗支出16.3716.3716.37

合计2218.932113.931469.5644.43105
注:本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。








附件6

                                一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目)

                                                                                                                                               单位:万元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称小计人员支出公用支出
301工资福利支出1360.031,330.8729.16
30101基本工资198.16198.16
30102津贴补贴305.95305.95
30103奖金467.09467.09
30107绩效工资110.03110.03
30108机关事业单位基本养老保险缴费73.7773.77
30109职业年金缴费12.812.80
30110职工基本医疗保险缴费34.3834.38
30112其他社会保障缴费19.6519.65
30113住房公积金109.04109.04
30199其他工资福利支出29.16
29.16
302商品和服务支出610.35
610.35
30201办公费26.15
26.15
30202印刷费4
4
30203咨询费3
3
30204手续费2.04
2.04
30205水费5.1
5.1
30206电费9
9
30207邮电费1.58
1.58
30209物业管理费403.62
403.62
30211差旅费5.6
5.6
30213维修(护)费2.5
2.5
30215会议费0.2
0.2
30216培训费0.5
0.5
30217公务接待费1.71
1.71
30226劳务费62.16
62.16
30227委托业务费6.2
6.2
30228工会经费41.47
41.47
30229福利费6.68
6.68
30231公务用车运行维护费2.71
2.71
30239其他交通费用2.45
2.45
30240税金及附加费用0.85
0.85
30299其他商品和服务支出22.83
22.83
303对个人和家庭的补助138.63138.63
30305生活补助11.811.80
30399其他对个人和家庭的补助126.83126.83
310资本性支出4.92
4.92
31002办公设备购置4.92
4.92

合计2113.931,469.50644.43




附件7

                                       一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                                                                                        单位:万元

“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.42
2.71
2.711.71



附件8

                                           政府性基金预算支出情况表

                                                                                                             单位:万元

支出功能分类科目本年政府性基金预算支出
科目编码科目名称小计基本支出项目支出





合计


注:没有使用政府性基金预算拨款安排支出。



本年度无数据


附件9

                                         市对区转移支付支出预算表

                                                                                                                  单位:万元

单位编码单位名称功能科目编码功能科目名称资金性质转移支付类型转移支付项目名称预算数





一般性转移支付






专项转移支付

注:没有使用市对区转移支付预算拨款支出。


本年度无数据


附件10

                                                                                 部门(单位)整体支出绩效目标表

                                                                                               (2022年度)

单位名称
预算金额
支出结构资金总额其中:
财政资金
投入计划支出结构资金总额其中:
财政资金
投入计划
人员支出1,469.501,469.50第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。发展经费


公用支出644.43644.43第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。基建项目


部门专项2,967.94105.00第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。合计5081.872,218.93
年度目标
绩效目标年度工作任务绩效指标指标方向目标值计量单位涉及项目涉及财政资金
1.集美图书馆运营图书新增数大于等于7400部门专项:文化业务经费105.00
地方文献新增数大于等于26
读者活动场次大于等于40
知识讲座场次大于等于100




附件11

                                                        项目支出绩效目标申报表

                                                              (2022年度)

项目名称
实施期限
实施单位
主管部门
总目标
年度目标
投入目标预算资金万元其中:
财政拨款数
万元
资金使用范围
资金投入计划
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标方向目标值计量单位
产出指标数量指标



质量指标



时效指标



成本指标



效益指标经济效益指标



社会效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



满意度指标服务对象满意度指标



注:无项目支出绩效目标申报。


本年度无数据





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